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创新审计监督机制 护航公司高质量发展

时间:2023-05-23 字号
        为更好地发挥审计在全面从严治党中的重要作用,投资集团以国企改革“三年行动”决策部署为导向,结合市场化转型发展要求,制定《集团合规管理及内部控制实施方案》,创新审计监督机制,使审计监督从事后向事前、事中延伸,实现全过程、全方位的管控,进一步提升集团公司及下属子公司的治理水平和风险防范能力。
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       扎实推进常态化审计监督。突出“重大风险防控”和“审计问题整改”重点内容,科学编制“年度审计计划”;严格落实实际控制子公司“一年一审”、负责人“离任审”制度,强化审计监督职能;聚焦公司制度建设和执行情况等重点领域和关键环节靶向发力,提升审计监督质效。
       着力推动全覆盖审计监督。审计列席党组会、董事会、监事会,了解公司经营、决策全过程,发挥事先预防规范作用;审计核准投资决策、重大项目实施、项目评审、招标方案等流程,发挥事中纠偏作用;审计参与工程项目竣工决算审计、投资项目绩效评估审计与投后管理流程审计,发挥事后评价作用。
       下一步,公司将持续围绕构建好风险防范体系,拓展审计监督广度与深度,加强审计结果运用,提升审计监督实效,促进权力规范运行,为实现公司高质量发展提供审计保障。
审计部
王海琴
 
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