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开展绩效审计 强化经营管理

时间:2023-03-17 字号
        为积极发挥审计监督职能,公司审计部根据年度审计计划安排,分组前往江苏全球库供应链有限公司、丹阳高升新材料有限公司、丹阳市鑫盛产业集团有限公司和丹阳市润锦城市服务有限公司等子公司开展2022年度经营绩效审计。
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        各审计小组以现场访谈、资料收集、实地查看等方式,围绕被审计单位的资金使用、经营绩效及内控制度的执行情况等方面开展审计。通过审查货币资金管理、绩效目标编制等内容,审核资金是否分配合理、是否闲置、是否被挪用,把好“资金关”;通过审查收入、成本费用、利润要素等内容,审核经营管理的适当性、相关性、可行性和实现程度,把好“经营关”;通过审查内控制度建设、负责人履责情况、业务档案等方面,审核在经营管理过程中的薄弱环节和风险隐患,把好“风险关”。
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        审计人员结合调查结果和数据分析,清晰描述了被审计单位存在的问题和不足,准确剖析了问题产生的主客观原因,提出了有针对性、有价值的审计建议,并督促被审计单位 及时整改到位,充分发挥了审计堵塞漏洞、完善制度、促进发展的作用。
审计部
吴婕如
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