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发挥外审监督力 提升财务规范性

时间:2025-04-09 字号
        近日,江苏中兴华会计师事务所审计组受我公司委托,进驻我公司对集团公司及权属子公司年度财务、融资发债等情况开展2024年度审计工作。
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       为确保年度审计工作的高效开展,公司财务部积极配合,迅速整理并提交包括融资合同、会计凭证在内的各类必要文件,确保审计组能够获取详尽且准确的信息资料。在审计过程中,面对审计组提出的疑问,财务人员给予详实而明确的解释,保障审计工作的顺畅进行。此外,针对发现的问题,财务人员与审计组进行深入沟通交流并及时解决。通过此次全面审查,不仅有效提升了财务人员的专业水平,还强化了公司内部财务控制机制,确保了财务活动的合法性与规范性。
        接下来,公司将依据审计组的反馈意见,深入分析问题根源,制定并实施具体的整改措施,同时进一步规范会计行为,持续提升财务工作质量和效率,切实做到将审计结果转化为财务管理效能,以财务规范推动公司健康稳定发展。

财务部
张琦铭
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