为不断提升公司经营管理水平,确保国有资产的高效管理和使用,根据公司2025年审计计划及国有资产管理相关规定,投资集团审计部近期正对10个控股子公司2024年的运营及绩效情况进行专项审计。
此次专项审计以财务审计为基础,聚焦控股子公司在履行职责、提供公共服务以及使用国有资金过程中的效率、效益与经济性。审计内容涵盖资金使用的合规性、业务流程的优化程度、资源配置的合理性、制度执行的效果,以及公众满意度等综合要素,全面评估子公司的运营状况与管理质量。
审计人员通过资料收集、数据分析、现场审查和实地审计等方式开展工作,确保审计结果全面准确。各子公司按照审计通知要求,积极配合,提供相关材料。
绩效审计是对子公司的一次全面“体检”,利于及时改进不足之处、提升运营效率,促进国有资金合理利用。同时,也有助于推动子公司优化组织架构、完善内部控制体系,实现管理流程的标准化与高效化。
党的二十大提出,要深化国资国企改革,加快国有经济布局优化和结构调整,提升企业核心竞争力,增强国有经济活力、控制力、影响力和抗风险能力。2025年,审计部将继续履行审计监督职能,跟踪政策落实情况,揭示管理风险,发挥审计作为公司健康发展的“免疫系统”功能,推动公司优化治理结构、提升管理水平。
审计部
吴婕如