为严控经营风险,提升管理质效,近日,投资集团审计小组对控股子公司江苏省丹阳市食品有限公司和镇江华傲瑞丹环境工程科技有限公司开展经营管理专项审计工作。审计小组由公司审计部、党群纪检部、派驻纪检监察组等相关人员组成。
本次审计运用访谈、翻阅相关制度流程、查阅相关原始单据、调取相关数据、查看财务信息系统软件等必要方法,重点针对公司治理体系和管理制度建立的完善性,制度与工作流程执行的有效性,项目招投标管理、采购管理、人员管理、合同管理、现场管理等主要业务环节开展的合规性、账务处理的准确性等方面进行审查。帮助被审计单位找到在经营、财务、项目管理等方面存在的问题及潜在风险点,并对症提出相应的整改措施和建议,助力其提升内部规范建设,形成良性的经营管理机制。
公司将继续以国企改革三年行动为依据,做好经营业务日常监督,强化审计结果运用,发挥审计职能作用,以有力有效的审计监督服务保障公司持续健康发展。
审计部
刘茵