近日,投资集团委托中兴华会计事务所对我公司及控股公司开展2022年度财务审计工作,进一步规范内部控制,提高公司财务管理水平,为公司健康发展提供重要评价依据。
此次审计围绕公司年度经营成果、现金、债务风险、资金变动情况等方面开展,通过审计分析2022年度资产负债表、损益表、现金流量表及各种附注表,严格核实各项收支、成本等费用的完整性和准确性、会计资料与报表记录的一致性和可靠性、会计政策的一致性和正确性等内容,有效评估内部控制的健全性和稳定性。
为保障审计工作顺利开展,全体财务人员严格按照审计工作小组的要求,如实提供财务数据、会计凭证等各类审计资料,并实时跟踪审计进展,对审计小组提出的相关问题,及时协调沟通解答。
下一步,投资集团将根据审计反馈事项,持续规范财务管理,不断健全财务制度,严格跟踪任务落实,促进财务工作管理水平优化提升,为公司高质量发展增添动能。
财务部